36365com(含下属事业单位) 2016年部门预算情况说明
阅读: 次 作者:信息员 发布时间:2016-04-06 19:56:55 信息来源:36365com
36365com(含下属事业单位)
2016年部门预算情况说明
根据新《预算法》以及市委、市政府《关于进一步做好预决算公开工作的通知》(长办发【2014】33号),以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进预算公开工作的意见》(中办发【2016】13号)要求,现将2016年我局部门预算有关情况公开,并进行如下说明:
一、部门主要职责及部门预算单位构成
根据《长春市人民政府办公厅关于印发〈36365com主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(长府办发【2004】43号)文件,成立36365com。2016年本年预算实有人员51人。其中在职35人,离休1人,退休15人。主要职责如下:
1.贯彻落实国家和省旅游业法律、法规和规章,起草相关地方性法规、规章草案;拟订全市旅游业中长期发展规划、政策并组织实施。
2.拟订国际、国内旅游市场开发计划并组织实施;负责全市旅游整体形象的对外宣传、组织重大推广活动;代表市政府签订国际旅游协定。
3.组织指导全市旅游活动;协调全市大型展会活动的旅游接待、服务工作。
4.组织全市旅游资源的普查工作;指导重点旅游区域、旅游项目等旅游产品的规划、开发和建设,组织和指导全市旅游统计工作。
5.贯彻旅游行业各类标准,指导旅游区(点)、星级饭店、全国工农业旅游示范点、旅游车船和特种旅游项目设施和服务的标准化工作;依法审批经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社。
6.落实国家和省关于出国旅游和赴港、澳、台地区旅游相关政策;指导旅游对外交流与合作。
7.监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游投诉,查处旅游违法案件,维护旅游者和旅游企业的合法权益;制定旅游应急预案,指导应急救援工作。
8.组织指导全市旅游教育、培训工作;负责导游员管理,指导实施旅游从业人员的执业资格制度和等级制度。
9.承办市政府交办的其它事项。
2016年本年预算数单位范围包括36365com本级及所属长春市旅游信息中心和长春市旅游质量监督所2个预算单位。
二、部门收入支出预算情况
2016年,我局及所属长春市旅游信息中心、长春市旅游质量监督所财政拨款预算收入总计741.41万元。其中,局本级539.96万元;长春市旅游信息中心134.75万元;长春市旅游质量监督所66.70万元。
基本支出655.41万元,其中工资福利支出358.76万元;商品和服务支出96.58万元;对个人和家庭补助支出197.07万元;其他资本性支出3.00万元。
项目支出86.00万元,其中,局本级38.00万元;长春市旅游信息中心48.00万元。
三、36365com本级具体预算情况
(一)工资福利支出
基本工资支出114.01万元,津贴补贴107.51万元,社会保障缴费28.08万元,合计249.60万元。
(二)商品和服务支出
1.基本支出:办公费10.00万元,印刷费3.00万元,邮电费3.00万元,取暖费11.79万元,公务用车运行维护费22.00万元,差旅费6.54万元,培训费1.98万元,招待费0.99万元,劳务费3.00万元,工会经费2.64万元,福利费0.17万元,其他商品和服务支出0.17万元,合计65.28万元。
2.项目支出:预算合计38.00万元。
(三)对个人和家庭补助支出
离休费支出11.56万元,退休费支出109.53万元,住房公积金28.99万元,其他对个人和家庭补助支出32.79万元,工伤保险1.21万元,合计184.08万元。
(四)其他资本性支出
2016年局本级其他资本性支出3.00万元。
四、长春市旅游信息中心具体预算情况
根据长编办【2015】72号文件,成立长春市旅游信息中心,2016年本年预算实有人员10人。主要职责:负责旅游宣传,提供旅游信息咨询,为社会提供旅游公共服务。
(一)工资福利支出
基本工资支出53.29万元,社会保障缴费6.47万元,合计59.76万元。
(二)商品和服务支出
1.基本支出:办公费0.90万元,印刷费0.20万元,手续费0.30万元,水电费1.30万元,邮电费3.40,取暖费2.00万元,差旅费1.71万元,维修(护)费2.50万元,培训费0.60万元,招待费0.24万元,工会经费0.80万元,福利费0.05万元。合计14.00万元。
2.项目支出:预算合计48.00万元。
(三)对个人和家庭补助支出
住房公积金6.99万元,其他旅游业管理与服务支出6.00万元,合计12.99万元。
五、长春市旅游质量监督所具体预算情况
长春市旅游质量监督所受行政主管部门委托,受理投诉,对旅游市场进行监督检查,规范旅游行业服务行为,维护旅游者和旅游经营者合法权益,办理旅行社质量保证金赔偿案件等。2016年本年预算实有人员8人。
(一)工资福利支出:49.40万元。
(二)商品和服务支出:其他旅游业管理与服务支出17.30万元。
特此说明。
36365com
2016年4月5日
部门预算公开表1 |
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财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
栏次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
741.41 |
一、一般公共服务 |
525.59 |
525.59 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
741.41 |
行政运行 |
447.59 |
447.59 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
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一般行政管理事务 |
65.00 |
65.00 |
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二、上年结转 |
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旅游宣传 |
13.00 |
13.00 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
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二、医疗卫生与计划生育支出 |
31.50 |
31.50 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
三、住房保障支出 |
35.98 |
35.98 |
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|
四、旅游业管理与服务支出 |
148.34 |
148.34 |
|
收入总计 |
741.41 |
支出总计 |
741.41 |
741.41 |
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部门预算公开表2 |
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一般公共预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目(类款项) |
预算数 |
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一、一般公共服务 |
525.59 |
|
行政运行 |
447.59 |
|
一般行政管理事务 |
65.00 |
|
旅游宣传 |
13.00 |
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
31.50 |
|
三、住房保障支出 |
35.98 |
|
四、旅游业管理与服务支出 |
148.34 |
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合计 |
741.41 |
部门预算公开表3 | |||||||
一般公共预算基本支出表 |
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单位:万元 | |||||||
经济分类 | 2016年基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
301 | 工资福利支出 | 358.76 | 358.76 | ||||
30101 | 基本工资 | 167.30 | 167.30 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 107.51 | 107.51 | ||||
30104 | 社会保障缴费 | 34.55 | 34.55 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 49.40 | 49.40 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 96.58 | 96.58 | ||||
30201 | 办公费 | 10.9 | 10.9 | ||||
30202 | 印刷费 | 3.2 | 3.2 | ||||
30180 | 手续费 | 0.3 | 0.3 | ||||
30205 | 水电费 | 1.3 | 1.3 | ||||
30207 | 邮电费 | 6.4 | 6.4 | ||||
30208 | 取暖费 | 13.79 | 13.79 | ||||
30211 | 差旅费 | 8.25 | 8.25 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 2.5 | 2.5 | ||||
30216 | 培训费 | 2.58 | 2.58 | ||||
30217 | 公务接待费 | 1.23 | 1.23 | ||||
30226 | 劳务费 | 3 | 3 | ||||
30228 | 工会经费 | 3.44 | 3.44 | ||||
30229 | 福利费 | 0.22 | 0.22 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 25 | 25 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.47 | 14.47 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 197.07 | 197.07 | ||||
30301 | 离休费 | 11.56 | 11.56 | ||||
30302 | 退休费 | 109.53 | 109.53 | ||||
30311 | 住房公积金 | 35.98 | 35.98 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 38.5 | 38.5 | ||||
30104 | 工伤保险 | 1.5 | 1.5 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 3 | 3 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 3 | 3 | ||||
合计 | 655.41 | 555.83 | 99.58 |
部门预算公开表4 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 |
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单位:万元 |
项 目 |
2016年预算数 |
比2015年预算数增减 |
增减变化原因说明 |
合 计 |
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1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
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2、公务接待费 |
1.23 |
-0.03 |
根据工作需要,维持上年水平基本不变。 |
3、公务用车费 |
25.00 |
+3.00 |
下属事业单位长春市旅游质量监督所经费纳入预算管理,公务用车运行维护费3.00万元。 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
25.00 |
+3.00 |
下属事业单位长春市旅游质量监督所经费纳入预算管理,公务用车运行维护费3.00万元。 |
(2)公务用车购置费 |
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说明: |
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1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。 |
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2、“本年预算数”的实有人员 69 人,其中:在职人员 53 人,离退休人员 16 人。 |
部门预算公开表5 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
无 |
无 |
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部门预算公开表6 |
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部门收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
741.41 |
一、医疗卫生与计划生育支出 |
31.50 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、商业服务业等支出 |
673.93 |
三、事业收入 |
|
三、住房保障支出 |
35.98 |
四、经营收入 |
|
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
741.41 |
本年支出合计 |
741.41 |
用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 |
741.41 |
支出总计 |
741.41 |
部门预算公开表7 |
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部门收入总表 |
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单位:万元 |
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功能科目编码(类款项) |
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
未纳入预算管理的专户及批准留用资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
2100501 |
行政单位医疗 |
16.92 |
16.92 |
|
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|
2100502 |
事业单位医疗 |
6.12 |
6.12 |
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2100503 |
公务员补助医疗 |
8.46 |
8.46 |
|
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2160501 |
行政运行 |
447.59 |
447.59 |
|
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|
2160502 |
一般行政管理事务 |
65.00 |
65.00 |
|
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2160504 |
旅游宣传 |
13.00 |
13.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
35.98 |
35.98 |
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2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
148.34 |
148.34 |
|
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|
合计 |
741.41 |
741.41 |
|
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部门预算公开表8 |
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部门支出总表 |
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单位:万元 |
功能科目编码(类款项) |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级补助支出 |
2100501 |
行政单位医疗 |
16.92 |
16.92 |
|
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|
2100502 |
事业单位医疗 |
6.12 |
6.12 |
|
|
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|
2100503 |
公务员补助医疗 |
8.46 |
8.46 |
|
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|
2160501 |
行政运行 |
447.59 |
447.59 |
|
|
|
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
65.00 |
|
65.00 |
|
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|
2160504 |
旅游宣传 |
13.00 |
|
13.00 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
35.98 |
35.98 |
|
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2160599 |
其他旅游业管理与 服务支出 |
148.34 |
140.34 |
8.00 |
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合计 |
741.41 |
655.41 |
86.00 |
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